2017年度广东工贸职业技术学院
部门决算公开
第一部分广东工贸职业技术学院概况
学校主要职责
广东工贸职业技术学院承担高等和中等职业技术教育、成人高等学历教育、有关继续教育和职业培训教育工作、开展国内外校际教育合作与交流。
机构设置
按照部门决算编报要求,纳入我院2017年部门决算编报范围的只有学院本部,我院没有下属下单位。学院设有党委办公室、学院办公室、党委组织统战部、教务处、学生工作处、人事处(与保卫处合署)、总务处、财务处、审计处、科研处、技能培训处、基建处、白云校区管委会办公室共13个管理机构;机械工程系党总支、电气自动化系党总支、计算机工程系党总支、测绘遥感信息工程系党总支、工商管理系党总支、经济贸易系党总支、应用外语系党总支共7个系党总支;机械工程系、电气自动化系、计算机工程系、测绘遥感信息工程系、工商管理系、经济贸易系、应用外语系、思想政治理论课教学部、体育艺术教学部共9个教学机构;工会委员会、团委、校友会办公室共3个群团机构;图书馆、信息中心、实训中心、质量管理与评估中心共4个教辅机构;分别负责学院的党务、行政、教学、后勤和学生工作。
第二部分 广东工贸职业技术学院2017年部门决算表
收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
部门:广东工贸职业技术学院 |
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| 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 21125.21 | 一、一般公共服务支出 | 14 |
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二、上级补助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 15 |
|
三、事业收入 | 3 | 12914.36 | 三、国防支出 | 16 |
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四、经营收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 17 |
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五、附属单位上缴收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 18 | 33961.04 |
六、其他收入 | 6 | 365.24 | 六、科学技术支出 | 19 | 17.50 |
| 7 |
| 七、社会保障和就业支出 | 20 | 4.20 |
| 8 |
| 八、医疗卫生与计划支出 | 21 | 75.02 |
|
|
| 九、其他支出 | 22 | 9 |
本年收入合计 | 9 | 34404.81 | 本年支出合计 | 23 | 34066.76 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 |
| 结余分配 | 24 |
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年初结转和结余 | 11 | 1514.13 | 年末结转和结余 | 25 | 1852.20 |
| 12 |
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| 26 |
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总计 | 13 | 35918.95 | 总计 | 27 | 35918.95 |
收入决算表 |
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| 公开02表 |
部门:广东工贸职业技术学院 |
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| 单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 34404.81 | 21125.21 |
| 12914.36 |
|
| 365.24 |
205 | 教育支出 | 34240 |
|
| 12914.36 |
|
| 365.24 |
20502 | 普通教育 | 4000 | 4000 |
| 0 |
|
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2050205 | 高等教育 | 4000 | 4000 |
| 0 |
|
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20503 | 职业教育 | 29310.1 | 16078.81 |
| 12866.05 |
|
| 365.24 |
2050305 | 高等职业教育 | 26270.1 | 13038.81 |
| 12866.05 |
|
| 365.24 |
2050399 | 其他职业教育支出 | 3040 | 3040 |
| 0 |
|
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20599 | 其他教育支出 | 929.91 | 881.6 |
| 48.31 |
|
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2059999 | 其他教育支出 | 929.91 | 881.6 |
| 48.31 |
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206 | 科学技术支出 | 17.5 | 17.5 |
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20602 | 基础研究 | 10 | 10 |
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2060203 | 自然科学基金 | 10 | 10 |
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20607 | 科学技术普及 | 7.5 | 7.5 |
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2060703 | 青少年科技活动 | 7.5 | 7.5 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 4.2 | 4.2 |
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20809 | 退役安置 | 4.2 | 4.2 |
|
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|
2080904 | 退役士兵管理教育 | 4.2 | 4.2 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 134.11 | 134.11 |
|
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21011 | 行政事业单位医疗 | 134.11 | 134.11 |
|
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 134.11 | 134.11 |
|
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|
229 | 其他支出 | 9 | 9 |
|
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|
22999 | 其他支出 | 9 | 9 |
|
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|
2299901 | 其他支出 | 9 | 9 |
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支出决算表
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| 公开03表 |
部门:广东工贸职业技术学院 |
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| 单位:万元 |
项 目 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 |
功能分类科目编码 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
| 34066.76 | 18477.49 | 15589.27 |
|
|
205 | 教育支出 | 33961.04 | 18468.49 | 15492.55 |
|
|
20502 | 普通教育 | 4000 | 0 | 4000 |
|
|
2050205 | 高等教育 | 4000 | 0 | 4000 |
|
|
20503 | 职业教育 | 29031.14 | 17849.46 | 11181.68 |
|
|
2050305 | 高等职业教育 | 26009.49 | 17849.46 | 8160.03 |
|
|
2050399 | 其他职业教育支出 | 3021.64 | 0 | 3021.64 |
|
|
20599 | 其他教育支出 | 929.9 | 619.03 | 310.88 |
|
|
2059999 | 其他教育支出 | 929.9 | 619.03 | 310.88 |
|
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206 | 科学技术支出 | 17.5 | 0 | 17.5 |
|
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20602 | 基础研究 | 10 | 0 | 10 |
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2060203 | 自然科学基金 | 10 | 0 | 10 |
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20607 | 科学技术普及 | 7.5 | 0 | 7.5 |
|
|
2060703 | 青少年科技活动 | 7.5 | 0 | 7.5 |
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 4.2 | 0 | 4.2 |
|
|
20809 | 退役安置 | 4.2 | 0 | 4.2 |
|
|
2080904 | 退役士兵管理教育 | 4.2 | 0 | 4.2 |
|
|
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 75.02 | 0 | 75.02 |
|
|
21011 | 行政事业单位医疗★ | 75.02 | 0 | 75.02 |
|
|
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出★ | 75.02 | 0 | 75.02 |
|
|
229 | 其他支出 | 9 | 9 | 0 |
|
|
22999 | 其他支出 | 9 | 9 | 0 |
|
|
2299901 | 其他支出 | 9 | 9 | 0 |
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财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 |
部门:广东工贸职业技术学院 |
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| 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 21125.21 | 一、一般公共服务支出 | 15 |
|
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|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 16 |
|
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| 3 |
| 三、国防支出 | 17 |
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 18 |
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 19 | 21850.41 | 21850.41 |
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 20 | 17.5 | 17.5 |
|
|
|
| 七、文化教育与传媒支出 | 21 |
|
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|
|
| 八、社会保障和就业支出 | 22 | 4.2 | 4.2 |
|
|
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 23 | 75.02 | 75.02 |
|
|
|
| 十、其他支出 | 24 | 9 | 9 |
|
| 7 |
|
| 25 |
|
|
|
| 8 |
|
| 26 |
|
|
|
本年收入合计 | 9 | 21125.21 | 本年支出合计 | 27 | 21956.13 | 21956.13 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 932.62 | 年末结转和结余 | 28 | 101.71 | 101.71 |
|
一般公共预算财政拨款 | 11 | 932.62 |
| 29 |
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政府性基金预算财政拨款 | 12 |
|
| 30 |
|
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| 13 |
|
| 31 |
|
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总计 | 14 | 22057.84 | 总计 | 32 | 22057.84 | 22057.84 |
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| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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---|
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| 公开05表 |
|
| 部门:广东工贸职业技术学院 |
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| 单位:万元 |
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| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
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| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
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| 合计 | 21956.13 | 10476.76 | 11479.37 |
|
| 205 | 教育支出 | 21850.41 | 10467.76 | 11382.65 |
|
| 20502 | 普通教育 | 4000 | 0 | 4000 |
|
| 2050205 | 高等教育 | 4000 | 0 | 4000 |
|
| 20503 | 职业教育 | 16968.82 | 9897.04 | 7071.78 |
|
| 2050305 | 高等职业教育 | 13947.17 | 9897.04 | 4050.13 |
|
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 3021.64 | 0 | 3021.64 |
|
| 20599 | 其他教育支出 | 881.6 | 570.72 | 310.88 |
|
| 2059999 | 其他教育支出 | 881.6 | 570.72 | 310.88 |
|
| 206 | 科学技术支出 | 17.5 | 0 | 17.5 |
|
| 20602 | 基础研究 | 10 | 0 | 10 |
|
| 2060203 | 自然科学基金 | 10 | 0 | 10 |
|
| 20607 | 科学技术普及 | 7.5 | 0 | 7.5 |
|
| 2060703 | 青少年科技活动 | 7.5 | 0 | 7.5 |
|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.2 | 0 | 4.2 |
|
| 20809 | 退役安置 | 4.2 | 0 | 4.2 |
|
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 4.2 | 0 | 4.2 |
|
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 75.02 | 0 | 75.02 |
|
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 75.02 | 0 | 75.02 |
|
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出★ | 75.02 | 0 | 75.02 |
|
| 229 | 其他支出 | 9 | 9 | 0 |
|
| 22999 | 其他支出 | 9 | 9 | 0 |
|
| 2299901 | 其他支出 | 9 | 9 | 0 |
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|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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| 公开06表 |
|
| 部门:广东工贸职业技术学院 |
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| 单位:万元 |
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人员经费 | 公用经费 |
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
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301 | 工资福利支出 | 6987.72 | 302 | 商品和服务支出 | 956.60 |
30101 | 基本工资 | 1709.02 | 30201 | 办公费 | 0.02 |
30102 | 津贴补贴 | 239.80 | 30202 | 印刷费 |
|
30103 | 奖金 |
| 30203 | 咨询费 |
|
30104 | 其他社会保障缴费 |
| 30204 | 手续费 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30205 | 水费 | 49.88 |
30107 | 绩效工资 | 4433 | 30206 | 电费 | 235.85 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
| 30207 | 邮电费 |
|
30109 | 职业年金缴费 |
| 30208 | 取暖费 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 605.9 | 30209 | 物业管理费 | 570.85 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2532.43 | 30211 | 差旅费 |
|
30301 | 离休费 | 60.53 | 30212 | 因公出国(境)费用 |
|
30302 | 退休费 | 340.63 | 30213 | 维修(护)费 |
|
30303 | 退职(役)费 |
| 30214 | 租赁费 |
|
30304 | 抚恤金 |
| 30215 | 会议费 |
|
30305 | 生活补助 |
| 30216 | 培训费 |
|
30306 | 救济费 |
| 30217 | 公务接待费 |
|
30307 | 医疗费 |
| 30218 | 专用材料费 |
|
30308 | 助学金 |
| 30224 | 被装购置费 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30225 | 专用燃料费 |
|
30310 | 生产补贴 |
| 30226 | 劳务费 |
|
30311 | 住房公积金 | 585.73 | 30227 | 委托业务费 |
|
30312 | 提租补贴 |
| 30228 | 工会经费 | 100 |
30313 | 购房补贴 | 81.43 | 30229 | 福利费 |
|
30314 | 采暖补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
|
30315 | 物业服务补贴 |
| 30239 | 其他交通费用 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1464.11 | 30240 | 税金及附加费用 |
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 |
|
|
|
| 310 | 其他资本性支出 |
|
|
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| 31001 | 房屋建筑物购建 |
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| 31002 | 办公设备购置 |
|
|
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| 31003 | 专用设备购置 |
|
|
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| 31005 | 基础设施建设 |
|
|
|
| 31006 | 大型修缮 |
|
|
|
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
| 31008 | 物资储备 |
|
|
|
| 31009 | 土地补偿 |
|
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| 31010 | 安置补助 |
|
|
|
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
|
|
| 31013 | 公务用车购置 |
|
|
|
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
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| 31020 | 产权参股 |
|
|
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| 31099 | 其他资本性支出 |
|
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| 304 | 对企事业单位的补贴 |
|
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| 30401 | 企业政策性补贴 |
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| 30402 | 事业单位补贴 |
|
|
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| 30403 | 财政贴息 |
|
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| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |
|
|
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| 307 | 债务利息支出 |
|
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| 30701 | 国内债务付息 |
|
|
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| 30707 | 国外债务付息 |
|
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| 399 | 其他支出 |
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| 39906 | 赠与 |
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人员经费合计 | 9520.15 | 公用经费合计 | 956.6 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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| 公开07表 |
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| 部门:广东工贸职业技术学院 |
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| 单位:万元 |
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2017年度预算数 | 2017年度决算数 |
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 |
|
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注:广东工贸职业技术学院2017年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开08表 |
部门: |
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|
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| 单位:万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205 | 教育支出 |
|
|
|
|
|
|
20502 | 普通教育 |
|
|
|
|
|
|
2050205 | 高等教育 |
|
|
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20503 | 职业教育 |
|
|
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|
|
2050305 | 高等职业教育 |
|
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|
2050399 | 其他职业教育支出 |
|
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|
20599 | 其他教育支出 |
|
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2059999 | 其他教育支出 |
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206 | 科学技术支出 |
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20602 | 基础研究 |
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2060203 | 自然科学基金 |
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20607 | 科学技术普及 |
|
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2060703 | 青少年科技活动 |
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208 | 社会保障和就业支出 |
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|
2080904 | 退役士兵管理教育 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 |
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21011 | 行政事业单位医疗 |
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出★ |
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注:广东工贸职业技术学院2017年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出
第三部分广东工贸职业技术学院2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
广东工贸职业技术学院2017年度总收入34404.81万元,其中本年收入34404.81万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入21125.21 万元,比上年决算数增加5377.06万元,增长34.14 %。主要原因:一是增加2017年现代职业教育综合改革试点省争先创优用途(高职部分)资金3040万元;二是增加基本建设资金拨款2410万元。
2.上级补助收入0万元,上年决算数0万元。
3.事业收入12914.36万元,比2016年增加725.28万元,增长5.95%,与上年基本持平。
4.经营收入0万元,上年决算数0万元。
5.其他收入365.24万元,比上年决算数增加54.20 万元,增长17.43 %。主要原因:增加校庆专项捐赠和大学生创新创业捐赠等捐赠收入78.88万元。
(二)年度支出总体情况
广东工贸职业技术学院2017年度总支出34066.75万元,其中本年支出32812.24万元。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)支出7956.66万元,主要用于行政管理支出5651.08万元和后勤保障支出2305.58万元,比上年决算数增加304.98万元,增长3.99%,与上年基本持平。
2.教育(类)支出25195.38万元,主要支出项目有;工资福利支出6183.13万元、商品和服务支出3879.38万元、对个人和家庭补助支出3423.13万元、债务还本支出5050万元、其他资本性支出6659.74万元,比上年决算数增加8722.03万元,增长52.95%,主要原因是:一、增加新校区基本建设贷款的还本支出3750万元,二、增加新校区基本建设支出3216.59万元,三、增加2017年现代职业教育综合改革试点省争先创优用途(高职部分)专项资金支出3021.64万元,四、减少债务利息支出320.06万元,原因是用争取的专项资金归还基建贷款比2016年还贷额多3750万元节约的利息支出。
3、离退休支出914.71万元,比上年决算数增加624.36万元,增长215.04%,主要原因是:财政补发离退休人员2014-2016年三年绩效工资594.71万元。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2017年度财政拨款收入说明
广东工贸职业技术学院2017年度财政拨款收入合计21125.21万元。其中:一般公共预算财政拨款收入21125.21万元,比年初预算数增加7985.14万元,增长60.77%;主要原因是:一、增加基本支出收入342.87万元,二、年中财政追加专项项目收入7642.27万元;政府性基金预算财政拨款收入0万元,上年决算数0万元。
(二)2017年度财政拨款支出说明
广东工贸职业技术学院2017年度财政拨款支出合计21956.13万元。其中:一般公共预算财政拨款支出21956.13万元,比年初预算数增加8816.06万元,增长67.09 %;主要原因是:一、增加基本支出342.87万元,二、上年结转财政专项项目支出932.62万元,三、年中财政追加财政专项项目的支出7540.57万元;政府性基金预算财政拨款支出0万元,上年决算数0万元。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
广东工贸职业技术学院2016、2017年度两年均未发生“三公”经费财政拨款预决算支出。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出956.60万元,比上年增加256.41万元,增长36.62%。主要原因是:商品和服务支出增加256.41万元,其中:水电费增加177.18万元,物业管理费增加30.3万元,劳务费减少51.07万元,新增工会经费100万元。
(二)政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额3240.26万元,其中:政府采购货物支出3118.51万元、政府采购工程支出115.20万元、政府采购服务支出6.55万元。授予中小企业合同金额3024.97万元,占政府采购支出总额的93.36%,其中:授予小微企业合同金额1011.05万元,占政府采购支出总额的31.20%。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,一般公务用车5辆(用于机要通信、应急综合保障工作)、其他用车5辆,其他用车主要是教职工从天河校区至白云校区上下班交通车,包括:大客车3辆,中巴1辆,面包车1辆;单位价值50万元以上通用设备6台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目3个,二级项目4个,共涉及资金19899万元,自评覆盖率达到 78.80 %。
组织对“省属公办高职生均定额拨款”等7个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出19899万元。从评价情况来看,7个项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。我校绩效评价制度健全、体系完整,我校按时、高质量的完成了2017年度一般公共预算项目支出全面绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目4个。截止2017.12.31日,各评价项目支出进度为99.1%(其中: “创新强校工程”专项项目支出进度为100%),高出平均进度11.4%≥10%以上。各评价项目基本完到了项目申请时设定的各项绩效目标、产出计划,社会效益。同时在绩效评价工作中发现部分项目未进行公众满意度调查,在接下来的工作中我们将改进。
2.重点项目绩效评价报告。
2017年我校根据上级财政部门的要求,对3个重点项目进行了绩效评价,报告详见附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件一 省属公办高职生均定额拨款项目自评报告.docx
附件二 珠江学者岗位津贴项目自评报告.doc
附件三 强师工程-学前特教教师达标培训项目自评报告.doc